目 錄
第一部分遼寧社會(huì )科學(xué)院概況一、主要職責
二、部門(mén)決算單位構成
第四部分遼寧社會(huì )科學(xué)院2020年度部門(mén)決算報表一、2020年度收入支出決算總表二、2020年度收入決算表三、2020年度支出決算表
4、2020年度財政撥款收入支出決算表
5、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
6、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表九、2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第一部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院概況
(1)貫徹落實(shí)中央哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究、宣傳和普及等方面的路線(xiàn)、方針、政策及省具體要求。
(2)組織開(kāi)展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、
“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)和習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想理論研究、闡釋和宣傳。
(3)開(kāi)展哲學(xué)社會(huì )科學(xué)基礎研究、理論創(chuàng )新、知識普及和相關(guān)社會(huì )熱點(diǎn)問(wèn)題解析。
(4)發(fā)揮省級智庫的引領(lǐng)作用,組織對全省經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會(huì )建設、生態(tài)文明建設和黨的建設進(jìn)行調研,提出決策咨詢(xún)意見(jiàn)和建議。
(5)承擔全省社會(huì )科學(xué)研究系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評審。
(6)承擔省委、省政府交辦的其他工作。
納入遼寧社會(huì )科學(xué)院2020年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.遼寧社會(huì )科學(xué)院本級
第二部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入總計7660.47萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入4711.3萬(wàn)元,占收入總計的61.5%。其中:一般公共預算財政撥款收入4711.3萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級補助收入0萬(wàn)元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入711.58萬(wàn)元,占收入總計的9.29%。主要是承接橫向課題等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計的0%。0
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計的0%。
6.其他收入10.24萬(wàn)元,占收入總計的0.13%。主要是利息收入以及刊物發(fā)行收入。
7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余2227.36萬(wàn)元,占收入總計的29.08%。主要是財政項目資金以及橫向課題的結轉結余資金。
與上年相比,今年收入減少759.09萬(wàn)元,降低9.02%,主要原因:一是退休人員數量較多,沒(méi)有新增人員,實(shí)有人數減少,導致一般公共預算財政撥款收入減少;二是結轉結余減少。
(二)支出總計5248.36萬(wàn)元,包括:
1.基本支出4272.85萬(wàn)元,占支出總計的81.41%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出3469.47萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出290.95萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出502.39萬(wàn)元,資本性支出10.04萬(wàn)元。
2.項目支出975.51萬(wàn)元,占支出總計的18.59%。主要包括課題研究和社科事業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬(wàn)元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出減少324.82萬(wàn)元,降低5.83%,主要原因:本年退休人員數量較多,沒(méi)有新增人員,實(shí)有人數的減少,導致基本支出減少。
(三)年末結轉和結余2412.11萬(wàn)元。
主要由于歷年課題研究經(jīng)費跨年結轉等原因形成,尤其是橫向課題研究部分,課題通常需要跨年度完成。與上年相比,今年結轉結余減少434.28萬(wàn)元,降低15.26%,主要原因:一是根據相關(guān)要求,督促科研人員加快課題資金的使用進(jìn)度;二是課題研究尤其是橫向課題研究中的某些課題會(huì )在某一年集中結項。
(一)總體情況。
2020 年度財政撥款支出 4653.01 萬(wàn)元,其中:基本支出 4272.85萬(wàn)元,項目支出380.16萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款支出減少393.45萬(wàn)元,降低7.8%,主要原因:一是本年退休人員數量較多,沒(méi)有新增人員,實(shí)有人數的減少,導致基本支出減少;二是受疫情影響,調研工作無(wú)法正常進(jìn)行,項目支出也有所減少。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的120.2%,其中:基本支出完成年初預算的122.74%,項目完成年初預算的
97.48%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出4653.01萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出4.02萬(wàn)元,占0.09%;科學(xué)技術(shù)支出3504.32萬(wàn)元,占75.31%;社會(huì )保障和就業(yè)支出 586.73萬(wàn)元,占12.61%;衛生健康支出196.1萬(wàn)元,占4.21%; 住房保障支出361.84萬(wàn)元,占7.78%。
1.一般公共服務(wù)支出4.02萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)4.02萬(wàn)元,主要是維修項目質(zhì)保金和尾款資金的支出,決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算中不包含此項支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出3504.32萬(wàn)元,具體包括:
(1)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))社會(huì )科學(xué)(款)社會(huì )科學(xué)研究(項)
3504.32萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費以及課題研究經(jīng)費等支出,完成年初預算的123.64%,決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算數沒(méi)有包含年中預算調整指標以及決算數中含有以前年度結轉經(jīng)費的支出。
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出586.73萬(wàn)元,具體包括:
(1)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)208.19萬(wàn)元,主要是離休人員工資以及離退休人員公用經(jīng)費等支出,完成年初預算的104.04%,決算數大于年初預算的原因主要是決算中包含了年初結轉的部分資金支出。(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)278.9萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位基本養老保險繳費支出,完成年初預算的100%,與年初預算持平。
(3)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)19.16萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算中不包含此項支出,該項支出依據實(shí)際發(fā)生金額向財政追加申請。
(4)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款) 死亡撫恤(項)
80.48萬(wàn)元,主要是去世人員的喪葬費及撫恤金支出,決算數大于年初預算數的原因主要是年初預算中不包含此項支出,該項支出依據實(shí)際發(fā)生金額向財政追加申請。
4.衛生健康支出196.1萬(wàn)元,具體包括:
(1)衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)196.1萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫療保險費用支出,完成年初預算的100%,與年初預算持平。
5.住房保障支出361.84萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)
361.84萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位住房公積金支出,完成年初預算的 97.35%,決算數小于年初預算數的原因主要是在職人員退休后公積金不再繳納,導致實(shí)際支出金額小于年初預算數。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。(四)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 24.48萬(wàn)元,完成年初預算的33.95%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出,同時(shí)2020年受疫情影響,出國考察以及調研和交流活動(dòng)無(wú)法進(jìn)行。其中:因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費1.26萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費23.22萬(wàn)元。
1.因公出國(境)費0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響,原計劃的出國考察以及交流活動(dòng)無(wú)法進(jìn)行。2020年參加出國(境)團組0個(gè),累計0人次。2020年因公出國(境)費比上年減少11.48萬(wàn)元,下降100%,主要是受疫情影響,2020年原計劃的出國考察與交流活動(dòng)未進(jìn)行的原因。
2.公務(wù)接待費1.26萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的5.15%。完成年初預算的31.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出,同時(shí)由于疫情的原因,公務(wù)接待活動(dòng)減少。2020年國內公務(wù)接待累計5 批次、61人次、金額1.26萬(wàn)元,主要用于來(lái)訪(fǎng)團組的公務(wù)接待等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬(wàn)元。2020年公務(wù)接待費比上年減少0.94萬(wàn)元,下降42.73%,主要是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出,同時(shí)由于疫情影響,公務(wù)接待活動(dòng)減少等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費23.22萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費支出的94.85%。完成年初預算的74.66%,決算數小于年初預算數的主要原因是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經(jīng)費” 的支出,同時(shí)由于疫情的原因,調研與外出活動(dòng)都有所減少。比上年減少17.31萬(wàn)元,下降42.71%,主要是我院按照厲行勤儉節約的要求,嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出,同時(shí)由于疫情的原因,調研與外出活動(dòng)都有所減少等原因。
其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,當年購置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費23.22萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)的運行及維護費用,截至年末使用一般公共預算財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量10輛。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4272.85萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費3760.42萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費512.43萬(wàn)元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。
(1)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元,遼寧社會(huì )科學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位,無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
(2)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出 0萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。
(3)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,共有車(chē)輛10輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通訊用車(chē)0 輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)10輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以
上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(4)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jì)效自評情況。根據預算績(jì)效管理要求,我部門(mén)組織對2020 年度預算整體支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及預算支出項目(整體績(jì)效)1個(gè),涉及資金3881.1萬(wàn)元,自評覆蓋率(開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數)92.80 分。
通過(guò)績(jì)效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問(wèn)題:沒(méi)有完成年初預算“年度項目執行進(jìn)度”。 由于我院科研工作的特點(diǎn),決定了科研年度與財政年度支出的不統一、不一致。為了出高質(zhì)量的成果,院里的課題結項標準逐年提高,由于核心期刊的刊發(fā)的周期越來(lái)越長(cháng),領(lǐng)導批示進(jìn)入決策的不確定性也在加大,這些因素對項目的結項造成了影響,加大了項目結項的難度。我院項目經(jīng)費管理一直執行分期拔付制,對項目資助經(jīng)費的40%在課題結項后才給予報銷(xiāo),客觀(guān)上存在項目經(jīng)費支出的滯后性,影響了科研經(jīng)費執行的進(jìn)度。
采取的改進(jìn)措施是:在尊重科研規律、不降低項目結項標準的前提下,進(jìn)一步合理制定項目資助標準,督促各項目負責人嚴
格執行項目預算經(jīng)費支出進(jìn)度,縮短報銷(xiāo)周期,提高資金使用率。
2.部門(mén)評價(jià)情況。我部門(mén)2020年度未組織部門(mén)評價(jià)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待
(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
16.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))社會(huì )科學(xué)(款)社會(huì )科學(xué)研究(項):反映我院為保障正常運轉,完成日常工作任務(wù)的基本支出,以及各研究所為完成社會(huì )科學(xué)研究任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標用于研究業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
17.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
18.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款) 死亡撫恤(項):反映機關(guān)事業(yè)單位支付去世人員喪葬費及撫恤金的支出。
21.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
22.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
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收入支出決算總表
公開(kāi)01表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
? | 收 ? ?入 | ? | ? | 支 ? ?出 | ? | ? | ||
項 ?目 | ? | 行次 | 金額 | 項 ?目 | ? | ? | 行次 | 金額 |
欄 ?次 | ? | ? | 1 | 欄 ?次 | ? | ? | ? | 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | ? | 1 | 4,711.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | ? | 32 | 4.02 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | ? | 2 | ? | 二、外交支出 | ? | ? | 33 | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | ? | 3 | ? | 三、國防支出 | ? | ? | 34 | ? |
四、上級補助收入 | ? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? | 35 | ? |
五、事業(yè)收入 | ? | 5 | 711.58 | 五、教育支出 | ? | ? | 36 | ? |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | ? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | ? | 37 | 4,099.67 |
七、附屬單位上繳收入 | ? | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? | ? | 38 | ? |
八、其他收入 | ? | 8 | 10.24 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ? | ? | 39 | 586.73 |
? | ? | 9 | ? | 九、衛生健康支出 | ? | ? | 40 | 196.10 |
? | ? | 10 | ? | 十、節能環(huán)保支出 | ? | ? | 41 | ? |
? | ? | 11 | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? | ? | 42 | ? |
? | ? | 12 | ? | 十二、農林水支出 | ? | ? | 43 | ? |
? | ? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | ? | ? | 44 | ? |
? | ? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? | ? | 45 | ? |
? | ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | ? | 46 | ? |
? | ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | ? | ? | 47 | ? |
? | ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? | ? | 48 | ? |
? | ? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? | ? | 49 | ? |
? | ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | ? | ? | 50 | 361.84 |
? | ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? | ? | 51 | ? |
? | ? | 21 | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? | ? | 52 | ? |
? | ? | 22 | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? | ? | 53 | ? |
? | ? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | ? | ? | 54 | ? |
? | ? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? | ? | 55 | ? |
? | ? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? | ? | 56 | ? |
? | ? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? | ? | 57 | ? |
本年收入合計 | ? | 27 | 5,433.12 | 本年支出合計 | ? | ? | 58 | 5,248.36 |
使用非財政撥款結余 | ? | 28 | ? | 結余分配 | ? | ? | 59 | ? |
年初結轉和結余 | ? | 29 | 2,227.36 | 年末結轉和結余 | ? | ? | 60 | 2,412.11 |
? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | 61 | ? |
總 | 計 | 31 | 7,660.47 | 總 | ? | 計 | 62 | 7,660.47 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換萬(wàn)元時(shí)可能存在尾數誤差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。
收入決算表
公開(kāi)02表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
? | 項 ?目 | ? | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ? | |||||||
? | 欄 ?次 | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 | ? | 計 | 5,433.12 | 4,711.30 | ? | 711.58 | ? | ? | 10.24 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | 4.02 | ? | ? | ? | ? | ? |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | 4.02 | ? | ? | ? | ? | ? |
2019999 | ?其他一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | 4.02 | ? | ? | ? | ? | ? |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ? | 4,294.50 | 3,572.68 | ? | 711.58 | ? | ? | 10.24 |
20603 | 應用研究 | ? | 80.00 | 80.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
2060302 | ?社會(huì )公益研究 | ? | 80.00 | 80.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
20606 | 社會(huì )科學(xué) | ? | 4,214.50 | 3,492.68 | ? | 711.58 | ? | ? | 10.24 |
2060602 | ?社會(huì )科學(xué)研究 | ? | 4,214.50 | 3,492.68 | ? | 711.58 | ? | ? | 10.24 |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ? | 566.80 | 566.80 | ? | ? | ? | ? | ? |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | ? | 496.80 | 496.80 | ? | ? | ? | ? | ? |
2080502 | ?事業(yè)單位離退休 | ? | 201.00 | 201.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | ? | 278.90 | 278.90 | ? | ? | ? | ? | ? |
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | ? | 16.90 | 16.90 | ? | ? | ? | ? | ? |
20808 | 撫恤 | ? | 70.00 | 70.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
2080801 | ?死亡撫恤 | ? | 70.00 | 70.00 | ? | ? | ? | ? | ? |
210 | 衛生健康支出 | ? | 196.10 | 196.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | ? | 196.10 | 196.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
2101102 | ?事業(yè)單位醫療 | ? | 196.10 | 196.10 | ? | ? | ? | ? | ? |
221 | 住房保障支出 | ? | 371.70 | 371.70 | ? | ? | ? | ? | ? |
22102 | 住房改革支出 | ? | 371.70 | 371.70 | ? | ? | ? | ? | ? |
2210201 | ?住房公積金 | ? | 371.70 | 371.70 | ? | ? | ? | ? | ? |
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
? ?本表金額轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。
支出決算表
公開(kāi)03表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
? | 項 ?目 | ? | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ? | ||||||
? | 欄 ?次 | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 | ? | 計 | 5,248.36 | 4,272.85 | 975.51 | ? | ? | ? |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | ? | 4.02 | ? | ? | ? |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | ? | 4.02 | ? | ? | ? |
2019999 | ?其他一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | ? | 4.02 | ? | ? | ? |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ? | 4,099.67 | 3,128.18 | 971.49 | ? | ? | ? |
20606 | 社會(huì )科學(xué) | ? | 4,099.67 | 3,128.18 | 971.49 | ? | ? | ? |
2060602 | ?社會(huì )科學(xué)研究 | ? | 4,099.67 | 3,128.18 | 971.49 | ? | ? | ? |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ? | 586.73 | 586.73 | ? | ? | ? | ? |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | ? | 506.25 | 506.25 | ? | ? | ? | ? |
2080502 | ?事業(yè)單位離退休 | ? | 208.19 | 208.19 | ? | ? | ? | ? |
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | ? | 278.90 | 278.90 | ? | ? | ? | ? |
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | ? | 19.16 | 19.16 | ? | ? | ? | ? |
20808 | 撫恤 | ? | 80.48 | 80.48 | ? | ? | ? | ? |
2080801 | ?死亡撫恤 | ? | 80.48 | 80.48 | ? | ? | ? | ? |
210 | 衛生健康支出 | ? | 196.10 | 196.10 | ? | ? | ? | ? |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | ? | 196.10 | 196.10 | ? | ? | ? | ? |
2101102 | ?事業(yè)單位醫療 | ? | 196.10 | 196.10 | ? | ? | ? | ? |
221 | 住房保障支出 | ? | 361.84 | 361.84 | ? | ? | ? | ? |
22102 | 住房改革支出 | ? | 361.84 | 361.84 | ? | ? | ? | ? |
2210201 | ?住房公積金 | ? | 361.84 | 361.84 | ? | ? | ? | ? |
注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。
? ?本表金額轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。
財政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
收 ? ? 入 | ? | ? | ? | 支 ? ? 出 | ||||||
項 ? ?目 | ? | 行次 | 金額 | 項 ? ?目 | ? | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
欄 ? ?次 | ? | ? | 1 | 欄 ? ?次 | ? | ? | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預算財政撥款 | ? | 1 | 4,711.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ? | 33 | 4.02 | 4.02 | ? | ? |
二、政府性基金預算財政撥款 | ? | 2 | ? | 二、外交支出 | ? | 34 | ? | ? | ? | ? |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)財政撥款 | ? | 3 | ? | 三、國防支出 | ? | 35 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | ? | 36 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 5 | ? | 五、教育支出 | ? | 37 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ? | 38 | 3,504.32 | 3,504.32 | ? | ? |
? | ? | 7 | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ? | 39 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 8 | ? | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ? | 40 | 586.73 | 586.73 | ? | ? |
? | ? | 9 | ? | 九、衛生健康支出 | ? | 41 | 196.10 | 196.10 | ? | ? |
? | ? | 10 | ? | 十、節能環(huán)保支出 | ? | 42 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 11 | ? | 十一、城鄉社區支出 | ? | 43 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 12 | ? | 十二、農林水支出 | ? | 44 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | ? | 45 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 14 | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ? | 46 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ? | 47 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | ? | 48 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區支出 | ? | 49 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 18 | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ? | 50 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | ? | 51 | 361.84 | 361.84 | ? | ? |
? | ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | ? | 52 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 21 | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ? | 53 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 22 | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | ? | 54 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | ? | 55 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 24 | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | ? | 56 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 25 | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 26 | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ? | 58 | ? | ? | ? | ? |
本年收入合計 | ? | 27 | 4,711.30 | 本年支出合計 | ? | 59 | 4,653.01 | 4,653.01 | ? | ? |
年初財政撥款結轉和結余 | ? | 28 | 527.76 | 年末財政撥款結轉和結余 | ? | 60 | 586.05 | 586.05 | ? | ? |
?一般公共預算財政撥款 | ? | 29 | 527.76 | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | ? |
?政府性基金預算財政撥款 | ? | 30 | ? | ? | ? | 62 | ? | ? | ? | ? |
?國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ? | 31 | ? | ? | ? | 63 | ? | ? | ? | ? |
總 | 計 | 32 | 5,239.06 | 總 | 計 | 64 | 5,239.06 | 5,239.06 | ? | ? |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況 。
? ?本表金額轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)05表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
項目 | ? | ? | 本年支出 | ? | ? | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | ? | 基本支出 | ? | 項目支出 |
欄次 | 1 | ? | 2 | ? | 3 | |
合計 | ? | 4,653.01 | ? | 4,272.85 | 380.16 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | ? | ? | 4.02 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | ? | ? | 4.02 |
2019999 | ?其他一般公共服務(wù)支出 | ? | 4.02 | ? | ? | 4.02 |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ? | 3,504.32 | ? | 3,128.18 | 376.14 |
20603 | 應用研究 | ? | ? | ? | ? | ? |
2060302 | ?社會(huì )公益研究 | ? | ? | ? | ? | ? |
20606 | 社會(huì )科學(xué) | ? | 3,504.32 | ? | 3,128.18 | 376.14 |
2060602 | ?社會(huì )科學(xué)研究 | ? | 3,504.32 | ? | 3,128.18 | 376.14 |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | ? | 586.73 | ? | 586.73 | ? |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | ? | 506.25 | ? | 506.25 | ? |
2080502 | ?事業(yè)單位離退休 | ? | 208.19 | ? | 208.19 | ? |
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | ? | 278.90 | ? | 278.90 | ? |
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | ? | 19.16 | ? | 19.16 | ? |
20808 | 撫恤 | ? | 80.48 | ? | 80.48 | ? |
2080801 | ?死亡撫恤 | ? | 80.48 | ? | 80.48 | ? |
210 | 衛生健康支出 | ? | 196.10 | ? | 196.10 | ? |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | ? | 196.10 | ? | 196.10 | ? |
2101102 | ?事業(yè)單位醫療 | ? | 196.10 | ? | 196.10 | ? |
221 | 住房保障支出 | ? | 361.84 | ? | 361.84 | ? |
22102 | 住房改革支出 | ? | 361.84 | ? | 361.84 | ? |
2210201 | ?住房公積金 | ? | 361.84 | ? | 361.84 | ? |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
? ?本表金額轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費 | ? | ? | ? | 公用經(jīng)費 | ? | |||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 3,469.47 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 502.39 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | ? |
30101 | ?基本工資 | 355.85 | 30201 | ?辦公費 | 42.90 | 30701 | ?國內債務(wù)付息 | ? |
30102 | ?津貼補貼 | ? | 30202 | ?印刷費 | 11.15 | 30702 | ?國外債務(wù)付息 | ? |
30103 | ?獎金 | 896.44 | 30203 | ?咨詢(xún)費 | 0.41 | 310 | 資本性支出 | 10.04 |
30106 | ?伙食補助費 | ? | 30204 | ?手續費 | ? | 31001 | ?房屋建筑物購建 | ? |
30107 | ?績(jì)效工資 | 1,032.34 | 30205 | ?水費 | 2.12 | 31002 | ?辦公設備購置 | 7.89 |
30108 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 268.08 | 30206 | ?電費 | 13.17 | 31003 | ?專(zhuān)用設備購置 | ? |
30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 84.76 | 30207 | ?郵電費 | 84.56 | 31005 | ?基礎設施建設 | ? |
30110 | ?職工基本醫療保險繳費 | 192.52 | 30208 | ?取暖費 | 39.24 | 31006 | ?大型修繕 | ? |
30111 | ?公務(wù)員醫療補助繳費 | ? | 30209 | ?物業(yè)管理費 | 3.28 | 31007 | ?信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | 2.00 |
30112 | ?其他社會(huì )保障繳費 | 123.07 | 30211 | ?差旅費 | 34.18 | 31008 | ?物資儲備 | ? |
30113 | ?住房公積金 | 370.07 | 30212 | ?因公出國(境)費用 | ? | 31009 | ?土地補償 | ? |
30114 | ?醫療費 | 17.70 | 30213 | ?維修(護)費 | 29.53 | 31010 | ?安置補助 | ? |
30199 | ?其他工資福利支出 | 128.63 | 30214 | ?租賃費 | ? | 31011 | ?地上附著(zhù)物和青苗補償 | ? |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 290.95 | 30215 | ?會(huì )議費 | ? | 31012 | ?拆遷補償 | ? |
30301 | ?離休費 | 171.14 | 30216 | ?培訓費 | 0.46 | 31013 | ?公務(wù)用車(chē)購置 | ? |
30302 | ?退休費 | 20.59 | 30217 | ?公務(wù)接待費 | 1.26 | 31019 | ?其他交通工具購置 | ? |
30303 | ?退職(役)費 | ? | 30218 | ?專(zhuān)用材料費 | ? | 31021 | ?文物和陳列品購置 | ? |
30304 | ?撫恤金 | 79.38 | 30224 | ?被裝購置費 | ? | 31022 | ?無(wú)形資產(chǎn)購置 | ? |
30305 | ?生活補助 | 0.73 | 30225 | ?專(zhuān)用燃料費 | ? | 31099 | ?其他資本性支出 | 0.14 |
30306 | ?救濟費 | ? | 30226 | ?勞務(wù)費 | 64.03 | 312 | 對企業(yè)補助 | ? |
30307 | ?醫療費補助 | 17.87 | 30227 | ?委托業(yè)務(wù)費 | ? | 31201 | 資本金注入 | ? |
30308 | ?助學(xué)金 | ? | 30228 | ?工會(huì )經(jīng)費 | 34.63 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | ? |
30309 | ?獎勵金 | ? | 30229 | ?福利費 | 2.23 | 31204 | 費用補貼 | ? |
30310 | ?個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | ? | 30231 | ?公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 23.22 | 31205 | 利息補貼 | ? |
30311 | ?代繳社會(huì )保險費 | ? | 30239 | ?其他交通費用 | 0.71 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | ? |
30399 | ?其他對個(gè)人和家庭的補助 | 1.24 | 30240 | ?稅金及附加費用 | ? | 399 | 其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30299 | ?其他商品和服務(wù)支出 | 115.31 | 39906 | ?贈與 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 39907 | ?國家賠償費用支出 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 39908 | ?對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | 39999 | ?其他支出 | ? |
人員經(jīng)費合計 | 3,760.42 | ? | ? | 公用經(jīng)費合計 | 512.43 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況 。
? ?本表金額轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開(kāi)07表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
項 ? ?目 | 預算數 | ? | 決算數 |
合 ? ?計 | ? | 72.10 | 24.48 |
1、因公出國(境)費 | ? | 37.00 | ? |
2、公務(wù)接待費 | ? | 4.00 | 1.26 |
3、公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | ? | 31.10 | 23.22 |
其中: (1)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ? | 31.10 | 23.22 |
? ? ?(2)公務(wù)用車(chē)購置費 | ? | ? | ? |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。
? ?其中:預算數為年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
? ?本表金額轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
? | 項 ? ?目 | ? | 年初結轉和結余 | 本年收入 | ? | 本年支出 | ? | 年末結轉和結余 |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ? | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
? | 欄次 | ? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 | ? | 計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
? ?本表金額轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)09表部門(mén):遼寧社會(huì )科學(xué)院金額單位:萬(wàn)元
? | 項目 | ? | 本年支出 | ? |
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
? | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
? | 合計 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。
? ?本表金額轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
? ?如本表為空,則我部門(mén)本年度無(wú)此類(lèi)資金收支余。