目 錄
第一部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院概況
第二部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2014年度部門(mén)決算報表
一、2014年度收入支出決算表
二、2014年度收入決算表
三、2014年度支出決算表
四、2014年度公共預算財政撥款收入支出決算表
五、2014年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
六、2014年度財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
七、2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、2014年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院概況
一、主要職責
遼寧社會(huì )科學(xué)院主要職責為:負責開(kāi)展哲學(xué)社會(huì )科學(xué)基礎研究、應用研究、以及相關(guān)知識普及工作;開(kāi)展國內外學(xué)術(shù)交流工作;開(kāi)展遼寧社會(huì )主義現代化建設中的重大理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題等方面的研究,為省委、省政府決策提供咨詢(xún)服務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構成
納入遼寧社會(huì )科學(xué)院2014年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.遼寧社會(huì )科學(xué)院本級
2.遼寧省國際工程咨詢(xún)中心
3.遼寧省民族宗教問(wèn)題研究中心
4.遼寧省價(jià)格研究所
5.遼寧省地方志辦公室
第二部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2014年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
第三部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計10560.35萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入6665.7萬(wàn)元,其中:公共預算財政撥款收入6665.7萬(wàn)元。
2.其他收入1388.65萬(wàn)元,主要是橫向課題和房租收入等收入。
3.上年結轉和結余2506萬(wàn)元,主要是橫向課題、跨年度課題等。
(二)支出總計7109.86萬(wàn)元,包括:
1.基本支出5074.83萬(wàn)元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出2020.85萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出2017.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出968.26萬(wàn)元,其他資本性支出68.26萬(wàn)元。
2.項目支出2035.03萬(wàn)元,主要課題研究、網(wǎng)絡(luò )數據庫、圖書(shū)購置等業(yè)務(wù)支出。
(三)年末結轉和結余3450.49萬(wàn)元
主要是跨年課題、橫向課題及十三個(gè)月工資等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映遼寧社會(huì )科學(xué)院2014年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2014年度財政撥款支出5976.86萬(wàn)元,其中:基本支出5011.55萬(wàn)元,項目支出965.31萬(wàn)元。
(二)具體情況
2014年度財政撥款支出5976.86萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括科學(xué)技術(shù)支出3649.04萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出1672.14萬(wàn)元,醫療衛生支出446.99萬(wàn)元,住房保障支出208.7萬(wàn)元。
1. 科學(xué)技術(shù)支出3649.04萬(wàn)元,包括:
其他科學(xué)技術(shù)支出11.57萬(wàn)元,主要是用于科技三項費用支出。
2. 社會(huì )保障和就業(yè)支出1672.14萬(wàn)元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休84.87萬(wàn)元,主要是用于行政單位離退休人員經(jīng)費支出。
(2)事業(yè)單位離退休1587.27萬(wàn)元,主要是用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
3.醫療衛生支出446.99萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位醫療12.2萬(wàn)元,主要是行政單位醫療支出
(2)事業(yè)單位醫療434.79萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫療及離休干部藥費支出
4. 住房保障支出208.7萬(wàn)元,包括:
住房公積金208.7萬(wàn)元,主要是職工住房公積金支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2014年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出79.18萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費4.77萬(wàn)元,公務(wù)接待費7.2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費67.21萬(wàn)元。2014年度“三公”經(jīng)費支出比2013年減少42.44萬(wàn)元,下降35%,主要是車(chē)輛購置費下降,原因是2013年購置車(chē)輛一臺,2014年沒(méi)有購置新車(chē)。認真貫徹中央八項規定,加強了出國、公務(wù)招待的管理。
1.因公出國(境)費4.77萬(wàn)元,主要用于出國學(xué)術(shù)交流等,2014年參加出國(境)團組2個(gè),累計3人次。
2.公務(wù)接待費7.2萬(wàn)元,主要用于國內、外公務(wù)接待等,2014年國內外公務(wù)接待累計88批次,623人,7.2萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費67.21萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費67.21萬(wàn)元。年末公務(wù)用車(chē)保有量15輛。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
4.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
8.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
9.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
10.醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)行政事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
11.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。