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    2013年財政決算公開(kāi)

    作者: 來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2014年09月18日

     

    第一部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院概況

    一、主要職責

    遼寧社會(huì )科學(xué)院主要職責是開(kāi)展哲學(xué)社會(huì )科學(xué)基礎研究、應用研究、以及相關(guān)知識普及工作;開(kāi)展國內外學(xué)術(shù)交流工作;開(kāi)展遼寧社會(huì )主義現代化建設中的重大理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題等方面的研究,為省委、省政府決策提供咨詢(xún)服務(wù)。

    二、部門(mén)決算單位構成

    納入遼寧社會(huì )科學(xué)院2014年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括:

    1、遼寧社會(huì )科學(xué)院本級

    2、遼寧省國際工程咨詢(xún)中心

    3、遼寧省民族宗教問(wèn)題研究中心

    4、遼寧省價(jià)格研究所

    5、遼寧省人民政府地方志辦公室

    第二部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2013年度部門(mén)決算公開(kāi)表

    一、2013年省直部門(mén)收支決算總表

    二、2013年省直部門(mén)支出決算表

    三、2013年省直部門(mén)公共預算財政撥款支出表

    四、2013年省直部門(mén)“三公”經(jīng)費決算財政撥款支出情況統計表

    第三部分 遼寧社會(huì )科學(xué)院2014年部門(mén)預算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計9059.28萬(wàn)元,包括:

    1、財政撥款收入5949.10萬(wàn)元,其中:公共預算財政撥款收入5949.10萬(wàn)元。

    2、事業(yè)收入436.83萬(wàn)元,

    3、其他收入704.99萬(wàn)元,主要是委托課題收入

    4、上年結轉和結余1968.36萬(wàn)元,主要是跨年項目經(jīng)費。

    (二)、 支出總計6551.48萬(wàn)元,包括:

    1、基本支出4942.07萬(wàn)元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出2038.99萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出1842.08萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1019.86萬(wàn)元,其他資本性支出41.14萬(wàn)元。

    2、項目支出1609.41萬(wàn)元

    (三)年末結轉和結余2507.8萬(wàn)元,主要是跨年度項目、以前年度基本支出結轉及2013年十三個(gè)月工資。

    二、公共預算財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    公共預算財政撥款支出決算反映遼寧社會(huì )科學(xué)院2013年整體公共預算財政支出情況,即包括使用當年公共預算財政撥款支出,也包括使用以前年度公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2013年度公共預算財政撥款支出6021.3萬(wàn)元,其中:基本支出4809.2萬(wàn)元,項目支出1212.1萬(wàn)元。

    (二)具體情況

    2013年度公共預算財政撥款支出6021.3萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括科學(xué)技術(shù)之出3941.58萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出1605.68萬(wàn)元,醫療衛生支出267.1萬(wàn)元,住房保障支出206.94萬(wàn)元.

    1、科學(xué)技術(shù)支出3941.58萬(wàn)元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)以及為完成社會(huì )科學(xué)研究任務(wù)及事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1833.89萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2010.7萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭補助支出5.07萬(wàn)元,其他資本性支出91.92萬(wàn)元。

    2、社會(huì )保障和就業(yè)支出1605.68萬(wàn)元,包括、(1)歸口管理的行政單位離退休86.33萬(wàn)元,主要是用于歸口管理的行政單位退休生活補貼。(2)事業(yè)單位離退休1519.35萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位離退休生活補貼。

    3、醫療衛生支出267.1萬(wàn)元,(1)行政單位醫療12.1萬(wàn)元,主要用于行政單位按規定為職工繳納的基本醫療保險費。(2)事業(yè)單位醫療255萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位按規定為職工繳納的基本醫療保險費及離休人員醫藥費支出。

    4、住房保障支出206.94萬(wàn)元,住房公積金支出206.94萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位按人社部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

    2013年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出121.62萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費13.55萬(wàn)元,公務(wù)接待費用10.95萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費97.12萬(wàn)元。2013年度“三公”經(jīng)費比2012年增加5.48萬(wàn)元,主要是出國經(jīng)費比去年增加了3.71萬(wàn)元,原因是2013年比2012年出訪(fǎng)任務(wù)增加,2個(gè)團組出訪(fǎng)4國。另外2013年車(chē)輛購置比去年增加19.54萬(wàn)元,原因是2013年度購置轎車(chē)一臺。公務(wù)招待費比去年下降7.19萬(wàn)元,車(chē)輛運行費用比去年下降10.59萬(wàn)元。

    1、因公出國(境)費13.55萬(wàn)元,主要用于出訪(fǎng)美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭。2013年參加出國(境)團組2個(gè),累計2人次。

    2、公務(wù)接待費10.95萬(wàn)元主要用于各單位公務(wù)接待。

     3、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費97.12萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費19.54萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費77.58萬(wàn)元,2013年購置公務(wù)用車(chē)1輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量15輛。

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    4.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    5.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    8.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))社會(huì )科學(xué)(款)社會(huì )科學(xué)研究(項):反映社會(huì )科學(xué)研究支出。

    9.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

    10.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

    11.醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

    12.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積。

     

     

    2013年省直部門(mén)收支決算總表
          公開(kāi)01表
    部門(mén)名稱(chēng):遼寧社會(huì )科學(xué)院     金額單位:萬(wàn)元
    收    入 支    出
    項  目 決算數 項  目 決算數
    一、財政撥款 5,949.10 一、一般公共服務(wù)  
    二、上級補助收入   二、外交  
    三、事業(yè)收入 436.83 三、國防  
    四、經(jīng)營(yíng)收入   四、公共安全  
    五、附屬單位繳款   五、教育  
    六、其他收入 704.99 六、科學(xué)技術(shù) 4,334.32
        七、文化體育與傳媒 4.57
        八、社會(huì )保障和就業(yè) 1,605.68
        九、醫療衛生 399.98
        十、節能環(huán)保  
        十一、城鄉社區事務(wù)  
        十二、農林水事務(wù)  
        十三、交通運輸  
        十四、資源勘探電力信息等事務(wù)  
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)  
        十六、金融監管等事務(wù)支出  
        十七、地震災后恢復重建支出  
        十八、援助其他地區支出  
        十九、國土資源氣象等事務(wù)  
        二十、住房保障支出 206.94
        二十一、糧油物資儲備事務(wù)  
        二十二、國債還本付息支出  
        二十三、其他支出  
    本年收入合計 7,090.92 本年支出合計 6,551.48
    用事業(yè)基金彌補收支差額   結余分配  
    上年結轉和結余 1,968.36 年末結轉和結余 2,507.80
           
    收入總計 9,059.28 支出總計 9,059.28

     

     

     

    2013年省直部門(mén)支出決算表
                    公開(kāi)02表
    部門(mén)名稱(chēng):遼寧社會(huì )科學(xué)院         金額單位:萬(wàn)元
    科目編碼 科目名稱(chēng) 合計 公共預算財政撥款支出 政府性基金預算財政撥款支出 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出 其他支出
    206 科學(xué)技術(shù) 4,334.31 3,941.58     392.73
    20606 社會(huì )科學(xué) 4,313.01 3,920.28     392.73
    2060602   社會(huì )科學(xué)研究 4,290.73 3,898.00     392.73
    2060699   其他社會(huì )科學(xué)支出 22.28 22.28      
    20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 21.30 21.30      
    2069999   其他科學(xué)技術(shù)支出 21.30 21.30      
    207 文化體育與傳媒 4.57   4.57    
    20706 文化事業(yè)建設費安排的支出 4.57   4.57    
    2070603   文化創(chuàng )作 4.57   4.57    
    208 社會(huì )保障和就業(yè) 1,605.68 1,605.68      
    20805 行政事業(yè)單位離退休 1,605.68 1,605.68      
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 86.33 86.33      
    2080502   事業(yè)單位離退休 1,519.35 1,519.35      
    210 醫療衛生 399.98 267.10     132.88
    21005 醫療保障 399.98 267.10     132.88
    2100501   行政單位醫療 12.10 12.10      
    2100502   事業(yè)單位醫療 387.88 255.00     132.88
    221 住房保障支出 206.94 206.94      
    22102 住房改革支出 206.94 206.94      
    2210201   住房公積金 206.94 206.94      
    合    計 6,551.48 6,021.30 4.57   525.61
    備注:其他支出指部門(mén)除公共預算財政撥款支出、政府性基金預算財政撥款支出、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出以外的其它所有支出。

     

     

    2013年省直部門(mén)公共預算財政撥款支出決算表    
                公開(kāi)03表
    部門(mén)名稱(chēng):遼寧社會(huì )科學(xué)院     金額單位:萬(wàn)元
    科目編碼 科目名稱(chēng) 合計 基本支出 項目支出
    206 科學(xué)技術(shù) 3,941.58 2,729.47 1,212.10
    20606 社會(huì )科學(xué) 3,920.28 2,729.47 1,190.80
    2060602   社會(huì )科學(xué)研究 3,898.00 2,729.47 1,168.52
    2060699   其他社會(huì )科學(xué)支出 22.28   22.28
    20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 21.30   21.30
    2069999   其他科學(xué)技術(shù)支出 21.30   21.30
    208 社會(huì )保障和就業(yè) 1,605.68 1,605.68  
    20805 行政事業(yè)單位離退休 1,605.68 1,605.68  
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 86.33 86.33  
    2080502   事業(yè)單位離退休 1,519.35 1,519.35  
    210 醫療衛生 267.10 267.10  
    21005 醫療保障 267.10 267.10  
    2100501   行政單位醫療 12.10 12.10  
    2100502   事業(yè)單位醫療 255.00 255.00  
    221 住房保障支出 206.94 206.94  
    22102 住房改革支出 206.94 206.94  
    2210201   住房公積金 206.94 206.94  
    合    計 6,021.30 4,809.19 1,212.10

     

     

    2013年省直部門(mén)“三公”經(jīng)費決算財政撥款支出情況統計表
        公開(kāi)04表
    部門(mén)名稱(chēng):遼寧社會(huì )科學(xué)院   金額單位:萬(wàn)元
    項    目 2012年決算數 2013年決算數
    合    計 204.31 121.62
    1、因公出國(境)費 9.84 13.55
    2、公務(wù)接待費 18.13 10.95
    3、公務(wù)用車(chē)購置及運行費 88.17 97.12
    其中: (1)公務(wù)用車(chē)運行維護費 88.17 77.58
          (2)公務(wù)用車(chē)購置 0 19.54
     

     

     

     

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